Приложение к Решению от 07.07.2010 г № 265 Программа

Энергосберегающие мероприятия на предприятиях жилищно-коммунального комплекса


N п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения Источники финансирования Финансовые затраты, тыс. руб.
Всего в том числе по годам
2011 2012 2013 2014 2015
1 Замена 1250 дефектных перекидок от опор ВЛ-0,4 кВ к жилым домам ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 2011 2015 годы местный бюджет 665,5 106,5 122,5 138,5 149,0 149,0
2 Монтаж дополнительной фазы на ВЛ-0,4 кВ протяженностью 30 км для разгрузки перегруженных фаз ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 2011 2015 годы местный бюджет 961,7 178,9 185,3 198,1 198,1 201,3
3 Замена 75 км проводов ВЛ-0,4-6-10 кВ на большее сечение для увеличения их пропускной способности ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 2011 2015 годы местный бюджет 1597,5 255,6 276,9 319,5 362,1 383,4
4 Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4 кВ отходящих от 100 трансформаторных подстанций для устранения их ассиметрии ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 2011 2015 годы местный бюджет 1278,0 255,6 255,6 255,6 255,6 255,6
5 Перемещение 20 силовых трансформаторов в целях оптимизации их загрузки ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 2011 2015 годы местный бюджет 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
6 Отключение 200 безучетных светильников наружного освещения, самовольно подключенных к электросетям ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 2011 2015 годы местный бюджет 300,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0
7 Замена 400 светильников с лампами накаливания на светильники с газоразрядными источниками света ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 2011 2015 годы местный бюджет 1053,0 210,6 210,6 210,6 210,6 210,6
8 Отключение вторых силовых трансформаторов в 52 подстанциях на летний период ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 2011 2015 годы местный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
9 Реконструкция старых и ветхих городских электросетей с заменой кабелей и силовых трансформаторов на расчетные ОАО "Нальчикская городская электросетевая компания" 2011 2015 годы местный бюджет 3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
10 Замена ветхих аварийных проводов на 1400 вводах в здания ООО "Нальчикэнергосбыт" 2011 2015 годы местный бюджет 1050,0 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0
11 Замена 4000 индукционных счетчиков на счетчики электронного типа ООО "Нальчикэнергосбыт" 2011 2015 годы местный бюджет 3200,0 544,0 576,0 640,0 696,0 744,0
12 Оснащение электросчетчиками лифтового хозяйства жилых зданий МУ "Управление по реформированию жилищного хозяйства" 2011 год местный бюджет 171,0 171,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Монтаж схемы с установкой электросчетчиков. Капитальный ремонт освещения мест общего пользования МУ "Управление по реформированию жилищного хозяйства" 2011 год местный бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Монтаж схем и установка приборов повременного освещения мест общего пользования МУ "Управление по реформированию жилищного хозяйства" 2011 год местный бюджет 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Регулирование подачи тепловой энергии в теплицы МСДП "Горзеленхоз" 2011 2015 годы
16 Осуществление режимного и температурного контроля работы газового оборудования МСДП "Горзеленхоз" 2011 2015 годы
17 Замена наружного остекления теплицы на поликарбонат МСДП "Горзеленхоз" 2012 2013 годы местный бюджет 9916,0 3400,0 3300,0 3216,0 0,0 0,0
18 Установка, поверочные работы водомеров по подразделениям предприятия МСДП "Горзеленхоз" 2011 2015 годы собственные средства 15,0 0,0 4,0 3,0 3,0 5,0
19 Замена ламп накаливания на энергосберегающие МСДП "Горзеленхоз" 2011 2015 годы собственные средства 30,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0
20 Оборудование многоквартирных домов приборами учета потребления воды и энергоресурсов МУ "УРЖХ", управляющие организации, ТСЖ 2011 2015 годы федеральный бюджет (примечание 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет (примечание 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства (собственников помещений в МКД) 9623,1 241,4 2668,1 2526,2 2604,7 1582,7
местный бюджет 4748,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4748,2
Итого: 39159,0 7508,6 8544,0 8453,5 5426,1 9226,8

Примечание: 1. Мероприятие финансируется по муниципальной адресной программе поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов на 2009 - 2015 годы.
источник финансирования затраты, всего в том числе по годам экономический эффект
2011 2012 2013 2014 2015
Местный бюджет 29490,9 7262,2 5866,9 5918,3 2811,4 7632,1 8261,4
Собственные средства 45,0 5,0 9,0 9,0 10,0 12,0 630,0
Республиканский бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15606,0
Внебюджетные средства (собственников помещений в МКД) 9623,1 241,4 2668,1 2526,2 2604,7 1582,7 1809,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4538,5
Итого: 39159,0 7508,6 8544,0 8453,5 5426,1 9226,8 30844,9