Решение от 26.02.2010 г № 216

Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2009 год


Совет местного самоуправления городского округа Нальчик решил:
1.Принять к сведению отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2009 год.
2.Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по городу Нальчик N 1 (Т.Ф. Евстигнеева) и N 2 (Р.Ж. Бифов) принять меры по повышению собираемости доходов, сокращению недоимки по платежам в местный бюджет городского округа Нальчик, обратив особое внимание на неудовлетворительное поступление налога на доходы физических лиц, единого налога на вмененный доход и земельного налога.
3.Департаменту по управлению городским имуществом (В.Р. Гугов) обеспечить ежемесячное выполнение обязательств по исполнению доходов от сдачи в аренду муниципальных земельных участков, платежам от муниципальных унитарных предприятий.
4.Главным распорядителям бюджетных средств, в рамках установленных им бюджетных полномочий обеспечить результативность и эффективность использования бюджетных ассигнований.
5.Местной администрации городского округа Нальчик с привлечением представителей УВД г. Нальчика, Инспекций Федеральной налоговой службы по г. Нальчик и средств массовой информации проводить регулярные рейды по выявлению лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью (без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица, без лицензии, патента и другой разрешительной документации), обратив внимание на:
- оптово-розничную торговлю безакцизной алкогольной продукцией;
- сферу оказания услуг автотранспортной, строительной техникой;
- незаконное взимание сборов на автомобильных парковках, расположенных в границах городского округа Нальчик;
- сдачу квартир внаем;
- услуги в сфере строительства и ремонта.
6.Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
7.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу местной администрации городского округа Нальчик З.А. Хагасова.
Председатель Совета
И.В.МУРАВЬЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2009 ГОД
(в тыс. рублей)

КБК Наименование показателей План Факт % исполнения
1 2 3 4 5
Доходы
Налоговые доходы 880620,0 771631,9 87,6%
1 01 00 Налоги на прибыль, доходы 646285,0 590498,3 91,4%
1 01 02 Налог на доходы физических лиц 646285,0 590498,3 91,4%
1 05 00 Налоги на совокупный доход 121835,0 103931,6 85,3 %
1 05 02 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 121485,0 103563,1 85,2%
1 05 03 Единый сельскохозяйственный налог 350,0 368,5 105,3%
1 06 00 Налоги на имущество 72280,0 41491,6 57,4%
1 06 01 Налог на имущество физических лиц 2500,0 2684,8 107,4%
1 06 06 Земельный налог 69780,0 38806,8 55,6%
1 08 00 Государственная пошлина, сборы 40220,0 35604,4 88,5%
1 08 03 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями 8600,0 8787,7 102,2%
1 08 07 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 31590,0 26777,7 84,8%
1 08 07 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы 30,0 39,0 130,0%
1 09 00 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам 0,0 106,0 0,0%
1 09 01 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты 0,0 -2252,8 0,0%
1 09 04 Налоги на имущество 0,0 2248,8 0,0%
1 09 07 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) налог на рекламу, курортный сбор, целевые сборы с граждан и предприятий на образование и др. 0,0 110,0 0,0%
Неналоговые доходы 323991,9 324165,9 100,1%
1 11 00 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 36600,0 38902,4 106,3%
1 11 05 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 15000,0 14867,0 99,1%
1 11 05 Доходы от сдачи в аренду имущества 21250,0 23706,2 111,6%
1 11 07 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 350,0 329,2 94,1%
1 12 00 Платежи при пользовании природными ресурсами 5273,0 5063,7 96,0%
1 12 01 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5273,0 5063,7 96,0%
1 13 00 Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства 175167,5 161326,8 92,1%
1 14 00 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 83000,0 90181,4 108,7%
1 14 02 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 32000,0 37691,8 117,8%
1 14 06 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 51000,0 52489,6 102,9%
1 16 00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19452,2 23278,3 119,7%
1 17 00 Прочие неналоговые доходы 4499,2 5413,3 120,3%
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 1204611,9 1095797,8 91,0%
1 19 00 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов -90728,3 -90728,3 100,0%
2 00 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1471100,2 1463621,2 99,5%
2 02 01 Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 284828,8 284828,8 100,0%
2 02 01 Дотация бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 284828,8 284828,8 100,0%
2 02 02 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 402487,8 402258,4 99,9%
2 02 02 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов 32854,5 32854,5 100,0%
2 02 02 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 37160,5 37160,5 100,0%
2 02 02 Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 16999,4 16770,0 98,7%
2 02 02 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 77680,0 77680,0 100,0%
2 02 02 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования 25614,5 25614,5 100,0%
2 02 02 Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 312,1 312,1 100,0%
2 02 02 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации 174789,3 174789,3 100,0%
2 02 02 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 27712,6 27712,6 100,0%
2 02 02 Прочие субсидии 9364,9 9364,9 100,0%
2 02 03 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 779470,4 772555,8 99,1%
2 02 03 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 5204,4 5204,4 100,0%
2 02 03 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 92,0 92,0 100,0%
2 02 03 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 15582,6 14774,0 94,8%
2 02 03 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата учителей) 725904,0 720194,4 99,2%
2 02 03 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (зарплата работников отделов опеки) 877,9 481,5 54,8%
2 02 03 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 16733,9 16733,9 100,0%
2 02 03 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 15075,6 15075,6 100,0%
2 02 04 Иные межбюджетные трансферты 4313,2 3978,2 92,2%
2 02 04 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 3978,2 3978,2 100,0%
2 02 04 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 335,0 0,0 0,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ с учетом возврата субсидии 2584983,8 2468690,7 95,5%
ВСЕГО ДОХОДОВ без учета возврата субсидии 2675712,1 2559419,0 95,7%
По администраторам собственных доходов 1204611,9 1095797,8 91,0%
182 ИФНС России по г. Нальчик 850635,0 745496,2 87,6%
866 Департамент по управлению городским имуществом 36600,0 38902,4 106,3%
867 Центр приватизации муниципального имущества 83000,0 90181,4 108,7%
188 УВД, ГИБДД 41517,0 40378,1 97,3%
498 Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ по КБР 5273,0 5063,7 96,0%
803 Местная администрация г. Нальчика 4529,2 5653,3 124,8%
873 Департамент образования г. Нальчика 8099,7 8099,7 100,0%
892 Департамент финансов местной администрации г. Нальчика 167067,9 153227,1 91,7%
Прочие администраторы 7890,1 8795,9 111,5%
РАСХОДЫ
01 00 Общегосударственные вопросы 203426,9 158851,1 78,1%
01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 3197,1 3010,6 94,2%
01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 87320,5 84404,0 96,7%
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга 4346,6 4346,6 100,0%
01 12 Резервные фонды 1094,6 0,0 0,0%
01 14 Другие общегосударственные вопросы 107468,1 67089,9 62,4%
03 00 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5412,6 5377,0 99,3%
03 09 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 5412,6 5377,0 99,3%
04 00 Национальная экономика 83977,1 83977,0 100,0%
04 09 Дорожное хозяйство 77680,0 77680,0 100,0%
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики 6297,1 6297,0 100,0%
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 690326,7 656511,3 95,1%
05 01 Жилищное хозяйство 257187,2 240537,1 93,5%
05 02 Коммунальное хозяйство 70000,0 70000,0 100,0%
05 03 Благоустройство 329587,8 312484,4 94,8%
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 33551,7 33489,8 99,8%
07 00 Образование 1113491,3 1071626,9 96,2%
07 02 Общее образование 1088507,4 1046842,2 96,2%
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 8624,9 8470,5 98,2%
07 09 Другие вопросы в области образования 16359,0 16314,2 99,7%
08 00 Культура, кинематография, средства массовой информации 60970,8 53404,3 87,6%
08 01 Культура 51798,0 44327,1 85,6%
08 04 Периодическая печать и издательство 1323,7 1239,5 93,6%
08 06 Другие вопросы в области культуры 7849,1 7837,7 99,9%
09 00 Здравоохранение и спорт 313741,8 271117,4 86,4%
09 01 Стационарная медицинская помощь 84092,1 65666,6 78,1%
09 02 Амбулаторная помощь 109390,2 87113,2 79,6%
09 04 Скорая медицинская помощь 116604,4 114766,2 98,4%
09 08 Физическая культура и спорт 1355,0 1338,9 98,8%
09 10 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 2300,1 2232,5 97,1%
10 00 Социальная политика 136039,3 108239,3 79,6%
10 01 Пенсионное обеспечение 1650,4 1650,4 100,0%
10 03 Социальное обеспечение населения 99726,0 72460,8 72,7%
10 04 Охрана семьи и детства 32419,6 32330,1 99,7%
10 06 Другие вопросы в области социальной политики 2243,3 1798,0 80,1%
Итого расходов: 2607386,5 2409104,3 92,4%

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2009 ГОД
(в тыс. рублей)

Наименование показателя План Факт % исполнения
1 2 3 4
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО 384810,9 352920,2 91,7
Целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы" 3166,7 2053,5 64,8
Комплексная подпрограмма профилактики правонарушений в городском округе Нальчик на 2009 - 2010 годы 3002,6 2565,5 85,4
Муниципальная целевая программа проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2008 - 2011 годы 212083,2 208382,9 98,3
Муниципальная целевая программа "Финансовое оздоровление предприятий электроэнергетического комплекса г. Нальчика на 2009 - 2010 годы" 70000,0 70000,0 100,0
Городская целевая программа "Молодежь г. Нальчика на 2009 - 2011 годы" 525,2 386,6 73,6
Городская целевая программа "Развитие культуры городского округа Нальчик на 2009 - 2011 годы" 66,1 66,1 100,0
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Нальчик на 2009 - 2011 годы" 1000,0 999,7 100,0
Городская целевая программа "Развитие здравоохранения в г. Нальчике на 2009 - 2011 годы" 598,3 598,3 100,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 94368,8 67867,6 71,9

СВЕДЕНИЯ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ГЛАВЫ МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК В 2009 ГОДУ
(в тыс. рублей)

Наименование Сумма
План 6500,0
Фактически израсходовано 5405,4