Приложение к Решению от 23.01.2007 г № 77/4 Программа

Объемы и источники финансирования целевой программы «Молодежь прохладненского муниципального района на 2007 — 2011 годы»


Направления целевой Программы Финансовые затраты (тыс. руб.) в том числе по источникам финансирования
Бюджет муниципального района Бюджеты сельских поселений
2007 2008 2009 2010 2011 Итого 2007 2008 2009 2010 2011 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Формирование условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Противодействие распространению идей экстремизма в молодежной среде 489,0 16,0 17,0 18,0 18,0 20,0 89,0 50,0 75,0 80,0 95,0 100,0 400,0
2. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и сохранение здоровья молодежи 497,0 25,0 25,0 30,0 35,0 35,0 150,0 30,0 60,0 80,0 80,0 97,0 347,0
3. Развитие научного и художественного творчества молодежи. Поддержка талантливой молодежи 718,0 30,0 50,0 53,0 55,0 68,0 256,0 75,0 80,0 87,0 100,0 120,0 462,0
4. Поддержка детских, молодежных и студенческих общественных организаций и объединений 315,0 50,0 50,0 65,0 100,0 50,0 315,0 - - - - - -
5. Межрегиональное и республиканское молодежное сотрудничество 115,0 15,0 20,0 25,0 25,0 30,0 115,0 - - - - - -
6. Содействие занятости молодежи и поддержка молодежного предпринимательства 1100,0 50,0 60,0 65,0 100,0 100,0 375,0 100,0 100,0 150,0 175,0 200,0 725,0
7. Содействие в решении жилищной проблемы молодых семей 1240,0 50,0 90,0 100,0 100,0 100,0 440,0 100,0 150,0 150,0 200,0 200,0 800,0
8. Формирование и развитие системы социальных служб и клубов для молодежи 463,0 30,0 35,0 40,0 40,0 45,0 190,0 50,0 50,0 55,0 55,0 63,0 273,0
9. Развитие молодежного, детского и семейного отдыха 515,0 40,0 40,0 45,0 45,0 60,0 230,0 30,0 30,0 35,0 100,0 90,0 285,0
10. Развитие массового молодежного спорта и туризма 980,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 280,0 100,0 100,0 150,0 150,0 200,0 700,0
11. Развитие системы информационного обеспечения молодежной политики 513,0 50,0 50,0 100,0 100,0 50,0 350,0 30,0 30,0 33,0 35,0 35,0 163,0
12. Кадровое обеспечение реализации государственной молодежной политики 495,0 20,0 20,0 35,0 35,0 40,0 150,0 50,0 100,0 100,0 50,0 45,0 345,0
13. Обеспечение реализации Программы 60,0 10,0 10,0 10,0 15,0 15,0 60,0 - - - - - -
Общий итог: 7500,0 436,0 517,0 646,0 728,0 673,0 3000,0 615,0 775,0 920,0 1040,0 1150,0 4500,0

Всего расходов: Семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек.